Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen

Middelen: wat mag het kosten?

Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Terug naar navigatie - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Wijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021 Afwijkingen 2021
Lasten
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 1.725 1.309 3.034 802 2.232 3.059 25
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.350 -63 1.287 862 425 1.287 0
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 427 315 742 406 335 777 35
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 1.407 81 1.488 977 511 1.478 -10
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 275 242 518 286 232 588 70
TV5.4 5.4 Musea 280 0 280 231 49 280 0
TV5.6 5.6 Media 584 0 584 499 85 584 0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.628 369 1.997 1.053 944 2.002 5
TV6.2 6.2 Wijkteams 1.785 66 1.851 651 1.200 1.853 2
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.875 1.816 7.691 7.374 318 7.904 213
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 8.911 0 8.911 6.349 2.562 8.911 0
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 878 100 978 713 266 978 0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 582 -140 442 204 238 362 -80
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.491 -988 6.503 4.844 1.660 6.503 0
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.662 2.598 11.260 8.528 2.732 11.910 650
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 835 294 1.130 737 393 1.424 294
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 504 232 736 558 178 736 0
Totaal Lasten 43.200 6.231 49.431 35.073 14.359 50.636 1.204
Baten
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 -2 2 0 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -184 10 -174 -105 -69 -174 0
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 0 -1.015 -1.015 -1.011 -4 -1.060 -45
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties -178 140 -38 -84 45 -38 0
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4 3 0 0 0 3 3
TV5.4 5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0
TV5.6 5.6 Media -59 0 -59 1 -59 -59 0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -62 0 -62 -73 11 -62 0
TV6.2 6.2 Wijkteams -10 0 -10 -546 535 -10 0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen -4.356 -1.822 -6.178 -5.335 -843 -6.178 0
TV6.4 6.4 Begeleide participatie -1.376 0 -1.376 -1.141 -235 -1.376 0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -397 10 -387 -290 -97 -387 0
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 -56 56 0 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 0 -20 -20 -20 0 -20 0
Totaal Baten -6.626 -2.694 -9.320 -8.662 -659 -9.362 -42
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 36.574 3.537 40.111 26.411 13.700 41.273 1.162

Toelichting op de afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen

4.2 Onderwijshuisvesting

Het leerlingenaantal voor de doorbetaling van de huisvesting is sinds de vorige rapportage weer gestegen. N 25.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Geen bijzonderheden

5.1 Sportbeleid en activering

In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000). De incidentele subsidies vallen lager uit (€ 10.000). N 35.000
In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000). V 45.000

5.2 Sportaccommodaties

De subsidie voor Zwembad Marveld stond te hoog in de begroting. V 10.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In het dekkingsplan van de begroting stond een korting van € 70.000. Deze korting was ook al in de primitieve begroting verwerkt. N 70.000
De huurkosten worden in verband met de lokatiewijziging van de Patronaatstraat naar Den Diek niet aan de gemeente betaald maar aan Den Diek. Bedrag dat overblijft wordt in samenspraak ingezet voor de AMV lessen die ze volgend jaar (2022) gaan verzorgen. Hier volgen nog gesprekken over met SMOOG. N 3.000

5.4 Musea: Geen bijzonderheden

5.6 Media: Geen bijzonderheden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Vanwege corona worden vrijwilligersactiviteiten later opgestart (€ 5.000). Voor ondersteuning van de mantelzorgers is een extra budget beschikbaar (€ 25.000). Naar verwachting zullen er dit jaar geen uitgaven zijn voor de digitale zorgkaart (€ 15.000) N 5.000

6.2 Wijkteams

Er zijn extra adviezen ingewonnen. N 2.000

6.3 Inkomensregelingen

De uitkeringslasten vallen hoger uit, de begroting is aangepast op basis van de tweede bestuursrapportage van de SDOA (€ 121.000). Er worden incidenteel uitgaven gedaan voor de TONK regeling. Deze regeling ondersteunt mensen die financieel gedupeerd zijn door de coronamaatregelen (€ 92.000). N 213.000

6.4 Begeleide participatie: Geen bijzonderheden

6.5 Arbeidsparticipatie: Geen bijzonderheden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Geen bijzonderheden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Geen bijzonderheden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

De behandeling en het verblijf kent een zeer grillig verloop bij Jeugdhulp, Verblijf en crisis. Het betreft hoge kosten voor een beperkt aantal jongeren. Jeugdigen die onder voogdij/18+ vallen (oa Horizon) vallen hier ook onder (€ 600.000).  De kosten voor specialistische jeugdhulp stijgen nog steeds. Dit komt overeen met het landelijk beeld (€ 125.000).  De PGB wordt alleen nog maar ingezet waar zorg in natura geen mogelijkheden biedt, hierdoor vallen de kosten lager uit (€ 75.000).   N 650.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Steeds meer kinderen vallen onder de jeugdbescherming. Dit heeft een direct verband met verblijf en crisis waaruit ook Horizon wordt bekostigt.  N 294.000

7.1 Volksgezondheid: Geen bijzonderheden